ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

<-- Späť na faktúry

Faktúra

Číslo: 236/2025
Názov:faktúra č. 236/2025
Popis:MK materiál lavičky
Celková hodnota v € (*):317,96
Dátum doručenia: 25.04.2025
Dodávateľ: DREVONAX s.r.o.
Sídlo dodávateľa: Družstevná 1184, 01401 Bytča
IČO dodávateľa: 36393495


(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH