ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV
Faktúra
Číslo: | 236/2025 |
Názov: | faktúra č. 236/2025 |
Popis: | MK materiál lavičky |
Celková hodnota v € (*): | 317,96 |
Dátum doručenia: | 25.04.2025 |
Dodávateľ: | DREVONAX s.r.o. |
Sídlo dodávateľa: | Družstevná 1184, 01401 Bytča |
IČO dodávateľa: | 36393495 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH