ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV
Faktúra
| Číslo: | 236/2025 |
| Názov: | faktúra č. 236/2025 |
| Popis: | MK materiál lavičky |
| Celková hodnota v € (*): | 317,96 |
| Dátum doručenia: | 25.04.2025 |
| Dodávateľ: | DREVONAX s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa: | Družstevná 1184, 01401 Bytča |
| IČO dodávateľa: | 36393495 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH