ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

<-- Späť na faktúry

Faktúra

Číslo: 705/2024
Názov:faktúra č. 705/2024
Popis:MK - Pod Hájom
Celková hodnota v € (*):74,70
Dátum doručenia: 18.11.2024
Dodávateľ: DOSA Betón, s.r.o.
Sídlo dodávateľa: Predmier 425, 01351 Predmier
IČO dodávateľa: 45672521


(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH