ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV
Faktúra
Číslo: | 787/2024 |
Názov: | faktúra č. 787/2024 |
Popis: | MK vrecovaný asfalt |
Celková hodnota v € (*): | 351,60 |
Dátum doručenia: | 19.12.2024 |
Dodávateľ: | TÓTH s.r.o. |
Sídlo dodávateľa: | Hájska 1198, 95131 Nitra |
IČO dodávateľa: | 00613550 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH