ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV
Faktúra
Číslo: | 794/2024 |
Názov: | faktúra č. 794/2024 |
Popis: | VO materiál |
Celková hodnota v € (*): | 375,32 |
Dátum doručenia: | 20.12.2024 |
Dodávateľ: | ELEKTRO-UNI, s.r.o. |
Sídlo dodávateľa: | Hlinkova 686/26, 01401 Bytča |
IČO dodávateľa: | 47080787 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH