ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV
Faktúra
| Číslo: | 669/2024 |
| Názov: | faktúra č. 669/2024 |
| Popis: | MK - Pod Hájom |
| Celková hodnota v € (*): | 102,70 |
| Dátum doručenia: | 05.11.2024 |
| Dodávateľ: | DOSA Betón, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa: | Predmier 425, 01351 Predmier |
| IČO dodávateľa: | 45672521 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH