ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV
Faktúra
Číslo: | 511/2024 |
Názov: | faktúra č. 511/2024 |
Popis: | Plaváreň |
Celková hodnota v € (*): | 95,70 |
Dátum doručenia: | 23.08.2024 |
Dodávateľ: | DREVONAX s.r.o. |
Sídlo dodávateľa: | Družstevná 1184, 01401 Bytča |
IČO dodávateľa: | 36393495 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH