ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV
Faktúra
Číslo: | 574/2024 |
Názov: | faktúra č. 574/2024 |
Popis: | MK - Tabule Úvažie |
Celková hodnota v € (*): | 29,34 |
Dátum doručenia: | 16.09.2024 |
Dodávateľ: | DOSA Betón, s.r.o. |
Sídlo dodávateľa: | Predmier 425, 01351 Predmier |
IČO dodávateľa: | 45672521 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH