ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV
Faktúra
Číslo: | 360/2024 |
Názov: | faktúra č. 360/2024 |
Popis: | VO - poruchy |
Celková hodnota v € (*): | 477,98 |
Dátum doručenia: | 28.06.2024 |
Dodávateľ: | ELEKTRO-UNI, s.r.o. |
Sídlo dodávateľa: | Hlinkova 686/26, 01401 Bytča |
IČO dodávateľa: | 47080787 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH