ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

<-- Späť na faktúry

Faktúra

Číslo: 397/2026
Názov:faktúra č. 397/2026
Popis:VO materiál - Bytča - Námestie SR.
Celková hodnota v € (*):282,19
Dátum doručenia: 30.06.2026
Dodávateľ: ELEKTRO-UNI, s.r.o.
Sídlo dodávateľa: Hlinkova 686/26, 01401 Bytča
IČO dodávateľa: 47080787


(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH