ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

<-- Späť na faktúry

Faktúra

Číslo: 373/2025
Názov:faktúra č. 373/2025
Popis:Materiál - plaváreň
Celková hodnota v € (*):186,98
Dátum doručenia: 30.06.2025
Dodávateľ: ELEKTRO-UNI, s.r.o.
Sídlo dodávateľa: Hlinkova 686/26, 01401 Bytča
IČO dodávateľa: 47080787


(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH