ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV
Faktúra
Číslo: | 49/2025 |
Názov: | faktúra č. 49/2025 |
Popis: | TS - čist. prostriedky |
Celková hodnota v € (*): | 257,15 |
Dátum doručenia: | 27.01.2025 |
Dodávateľ: | Ing. Janka Mandová UNI-MAN |
Sídlo dodávateľa: | Námestie SR 4/4, 01401 Bytča |
IČO dodávateľa: | 36954403 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH