ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV
Faktúra
Číslo: | 101/2025 |
Názov: | faktúra č. 101/2025 |
Popis: | VO - Porucha ul.Pšurnovická a Salaš Pšurnovice |
Celková hodnota v € (*): | 1113,24 |
Dátum doručenia: | 28.02.2025 |
Dodávateľ: | ELEKTRO-UNI, s.r.o. |
Sídlo dodávateľa: | Hlinkova 686/26, 01401 Bytča |
IČO dodávateľa: | 47080787 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH